一、 *采购人名称: ******中学新校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************310
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学新校
六、 *验收日期: 2025年6月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 物理螺丝刀 38 152.0 得力/deli1400 验收通过 2 得力 三角板 50 375.0 得力/deli45136 验收通过 3 南孚 南孚1号电池 200 1960.0 南孚/NANFU1号干电池 验收通过 4 智达 杠杆 60 1080.0 智达36942 验收通过 5 海斯迪克 实验物理小灯泡 15 199.5 海斯迪克16987 验收通过 6 绿源 实验导线 20 1040.0 绿源26985 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******中学新校
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